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2016年新疆維吾爾自治區(qū)科協(xié)部門決算

發(fā)布時間:2017-08-28

第一部分概述

一、基本情況

1.主要職能

開展學(xué)術(shù)交流,促進學(xué)科發(fā)展、科技創(chuàng)新;表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者,推薦科技人才;開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作;開展科普活動和青少年科技教育活動,推廣先進技術(shù);開展捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴和反對邪教、愚昧迷信、偽科學(xué)、反科學(xué)的活動;開展民間國際科技交流與合作;為國內(nèi)外各類科技交流活動提供場地和會議綜合服務(wù)工作;開展科技展教活動,向各族群眾和廣大青少年普及科技知識;舉辦各類科技培訓(xùn)活動等;根據(jù)自治區(qū)黨委、人民政府的安排部署,密切與院士、專家的聯(lián)系,做好有關(guān)服務(wù)工作,推進中國科學(xué)院、中國工程院與我區(qū)的交流合作等。

2.機構(gòu)情況

新疆維吾爾自治區(qū)科協(xié)匯總單位(部門)共9個,其中:1個行政單位自治區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(機關(guān));6個公益一類事業(yè)單位分別是新疆維吾爾自治區(qū)科學(xué)技術(shù)館、新疆維吾爾自治區(qū)科普活動中心、新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(新疆少數(shù)民族科普工作隊)、新疆維吾爾自治區(qū)科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心、新疆維吾爾自治區(qū)科協(xié)信息中心、中國科學(xué)院院士咨詢新疆工作站;1個公益二類事業(yè)單位是新疆維吾爾自治區(qū)科普雜志社;1個不分類事業(yè)單位是新疆維吾爾自治區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)服務(wù)中心。

3.人員情況

新疆維吾爾自治區(qū)科協(xié)人員編制總數(shù)為237名,其中:行政編制39名,事業(yè)編制198名。

年末實有人數(shù)190人,在職人員為188人(其中:行政在職人員34人;事業(yè)在職人員154人);離休人員2人。

第二部分 2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明

以上表格詳見附件《2016年新疆維吾爾自治區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會決算報表》。

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,599.13萬元,本年收入9,337.44 萬元,本年支出9,327.61萬元,事業(yè)基金彌補收支差額12.47萬元,結(jié)余分配1.67萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,619.76萬元。

二、部門收入情況說明

2016本年收入9,337.44 萬元,比上年數(shù)增加 231.46萬元,增長2.54 %,具體情況如下:

1、財政撥款收入8,493.85萬元,其中:一般公共性財政收入8,493.84萬元。

2、事業(yè)收入163.44萬元。為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3、上級補助收入388.32萬元。為事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

4、其他收入291.83萬元。為預(yù)算單位在“財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

三、部門支出情況說明

2016本年支出9327.61萬元,比上年增加559.65萬元,增長6.37%,具體情況如下:

1.基本支出3,592.12萬元。其中:人員經(jīng)費3,242.25萬元,公用經(jīng)費349.87萬元。

2.項目支出5,735.49萬元。其中:行政事業(yè)類項目5,735.49萬元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

1.結(jié)余分配1.67萬元.

2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,619.76萬元。包括:⑴基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0.47萬元;⑵項目支出結(jié)轉(zhuǎn)1,619.29萬元,包括財政補助結(jié)轉(zhuǎn)和非財政補助結(jié)轉(zhuǎn),各項目資金按照項目執(zhí)行進度,需結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

1.部門“三公”經(jīng)費2016年與2015年決算對比情況

2016年“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出135.70萬元,比上年增長10.87%。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費4.68萬元,比上年增加100%,主要原因是上年度無因公出國(境)支出,本年度因工作需要,安排出國(境)團組2個,全年因公出國(境)累計3人次。

(2)公務(wù)用車購置及運行費129.53萬元,比上年增長 10.7 %,公務(wù)用車運行費增長主要原因是開展“民族團結(jié)一家親”活動赴和田地區(qū)民豐縣安迪爾鄉(xiāng)發(fā)生的租車費。公務(wù)用車購置本年度與上年度均無購置車輛。

(3)公務(wù)接待費1.49萬元,比上年下降31.33%,國內(nèi)公務(wù)接待批次16次、國內(nèi)公務(wù)接待人次68人。主要原因是: 嚴格控制招待范圍,努力壓縮公務(wù)接待開支, 嚴格實行“八項”規(guī)定,節(jié)約開支。

2.部門“三公”經(jīng)費2016年決算數(shù)與預(yù)算數(shù)對比情況

“三公經(jīng)費”支出合計135.70萬元, 與財政撥款“三公經(jīng)費”預(yù)算192.2萬元相比,凈減少56.5萬元,減少的主要是因公出國(境)減少支出24.32萬元;公務(wù)用車運行維護費減少29.92萬元;公務(wù)接待費用減少2.76萬元。

3.2016年與2015年部門決算財政撥款會議費和培訓(xùn)費對比情況

2016年部門決算財政撥款會議費支出共計110.34萬元,與2015年相比增加48.68萬元;2015年部門決算財政撥款培訓(xùn)費支出16.18萬元,與2015年相比增加1.02萬元。增加的主要原因:與2015年相比增加了新疆青年學(xué)術(shù)年會及科普學(xué)術(shù)獎項的會議費和培訓(xùn)費。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

1.綜合收支與年決算數(shù)對比情況

2016本年收入9,337.44萬元,比上年數(shù)增加231.46萬元,增長2.54%。主要原因:本年度增加兩年一屆的項目,財政補助收入比2015年增加。

2016本年支出9327.61萬元,比上年增加559.65萬元,增長6.37%,主要原因隨著收入增加,相應(yīng)支出匹配增加。

2.財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明

財政撥款支出9327.61萬元,比財政撥款年初預(yù)算6656.47萬元,增加2671.14萬元,增長40%。

主要原因追加了中央轉(zhuǎn)移支付項目2016年全國科技館免費開放補助經(jīng)費,產(chǎn)生預(yù)、決算對比差異。

3.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2016年,機關(guān)運行經(jīng)費支出71.82萬元,比上年下降2.4%,主要原因是:2016年部門預(yù)算對商品和服務(wù)支出中,相關(guān)經(jīng)濟科目預(yù)算安排比例有所減少,因此2016年機關(guān)運行經(jīng)費略低于2015年。

4.部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2016年12月31日,共有車輛28輛,其中,一般公務(wù)用車25輛,其他用車3輛;單位價值50萬元以上設(shè)備4臺,無單位價值100萬元以上大型設(shè)備。

科協(xié)機關(guān)資產(chǎn)出租出借收入33.09萬元,自治區(qū)科技館資產(chǎn)出租出借收入105.97萬元,均已足額上繳國庫。

5.門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

為提高財政專項資金的使用效益,規(guī)范和加強項目資金的支出管理,我單位以績效目標為對象,以績效目標的設(shè)定、審核、批復(fù)為主要內(nèi)容開展預(yù)算績效管理,并對年初預(yù)算安排的財政專項資金進行績效考評,各專項績效評價報告作為下一年度財政專項資金預(yù)算安排的重要依據(jù)。

七、項目資金使用情況說明

項目資金按照年初預(yù)算批復(fù)金額、用途專款專用,2016年項目資金支出5735.49萬元,占總支出的61.49%。包括科普活動支出2342.57萬元、青少年科技活動支出264.00萬元、學(xué)術(shù)交流活動支出481.38萬元、科技館站支出2118.49萬元、科技條件專項支出413.40萬元、出版發(fā)行支出115.65萬元。

八、其他重要事項的情況說明

自治區(qū)科協(xié)主要職能是開展科普活動、青少年科技活動、學(xué)術(shù)交流活動等,具有政府主導(dǎo)、部門執(zhí)行、社會參與的工作屬性,科協(xié)機關(guān)根據(jù)開展的活動,年初對主要工作任務(wù)分解到科協(xié)有關(guān)部門、所屬事業(yè)單位。年初經(jīng)自治區(qū)財政廳批準,對科協(xié)機關(guān)的“科普工作經(jīng)費”、“自治區(qū)青少年科技節(jié)經(jīng)費”、“天山南北院士行活動經(jīng)費”等項目預(yù)算指標在有關(guān)所屬事業(yè)單位之間進行二次分配。

九、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入,是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3.上級補助收入,指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

4.其他收入,是指預(yù)算單位在“財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

7.結(jié)余分配,是指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)上繳的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金,是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

9.基本支出,是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.工資福利支出,是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

12.商品和服務(wù)支出,是指單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。)

13.對個人和家庭的補助,是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

14.基本建設(shè)支出,是指各級發(fā)展與改革部門集中安排的一般預(yù)算財政撥款(不包括政府性基金、預(yù)算外資金以及各類拼盤自籌資金等)用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕所發(fā)生的支出。

15.其他資本性支出,是指非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

16.科學(xué)技術(shù)(類)支出,指科學(xué)技術(shù)方面的支出。包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、開展國際重大科技合作、重大專項、轉(zhuǎn)制科研機構(gòu)、科技獎勵等

17.社會保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。。

18.文化體育與傳媒(類)支出,指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

19.“三公經(jīng)費”,是指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

新疆維吾爾自治區(qū)科協(xié)

2016年8月25日